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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WILSON BOTH 39432220044

Dados do Empenho
Número do empenho: 3733 Data de lançamento: 08/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, PINTURA E POLIMENTO NO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 380/2021.ORDEM DE SERVIÇO 997/2021. 2.350,00 2.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2021 SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, PINTURA E POLIMENTO NO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 380/2021.ORDEM DE SERVIÇO 997/2021. 2.350,00
12/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, PINTURA E POLIMENTO NO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 380/2021.ORDEM DE SERVIÇO 997/2021. LIQUIDADO CFME NF 179/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 2.350,00
16/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003733/2021 WILSON BOTH 39432220044 - 11068 2.350,00
TOTAL 2.350,00 2.350,00 2.350,00
SALDO A PAGAR 0,00