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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3735 Data de lançamento: 08/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,FIO P/GRAMA,REBITADOR,LUBRIFICANTE,PC PREGO,LUVAS VALOR REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 371/2021.ORDEM DE COMPRA 999/2021. 313,00 313,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2021 OUTROS,FIO P/GRAMA,REBITADOR,LUBRIFICANTE,PC PREGO,LUVAS VALOR REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 371/2021.ORDEM DE COMPRA 999/2021. 313,00
12/03/2021 VALOR REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 371/2021.ORDEM DE COMPRA 999/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 618/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 313,00
16/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003735/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 313,00
TOTAL 313,00 313,00 313,00
SALDO A PAGAR 0,00