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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3743 Data de lançamento: 08/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS,TORN. ELETRICA 5500W BC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TORNEIRAS ELÉTRICAS DESTINADAS PARA USO NA EMEF PROF. ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 386/2021.ORDEM DE COMPRA 993/2021. 169,00 338,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2021 OUTROS,TORN. ELETRICA 5500W BC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TORNEIRAS ELÉTRICAS DESTINADAS PARA USO NA EMEF PROF. ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 386/2021.ORDEM DE COMPRA 993/2021. 338,00
10/03/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TORNEIRAS ELÉTRICAS DESTINADAS PARA USO NA EMEF PROF. ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 386/2021.ORDEM DE COMPRA 993/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 69296 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 338,00
25/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003743/2021 LOJAS BECKER LTDA - 5313 338,00
TOTAL 338,00 338,00 338,00
SALDO A PAGAR 0,00