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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019

Dados do Empenho
Número do empenho: 3745 Data de lançamento: 08/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E PINTURA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 388/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1008/2021. 4.900,00 4.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2021 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E PINTURA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 388/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1008/2021. 4.900,00
09/03/2021 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E PINTURA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 388/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1008/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 4.900,00
12/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003745/2021 CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 - 28799 4.900,00
TOTAL 4.900,00 4.900,00 4.900,00
SALDO A PAGAR 0,00