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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3757 Data de lançamento: 08/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 265/2021.ORDEM DE COMPRA 1020/2021. 169,90 169,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2021 MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 265/2021.ORDEM DE COMPRA 1020/2021. 169,90
17/03/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 265/2021.ORDEM DE COMPRA 1020/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 546 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 169,90
19/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003757/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 169,90
TOTAL 169,90 169,90 169,90
SALDO A PAGAR 0,00