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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3775 Data de lançamento: 08/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE ASSENTO NA AMBULÂNCIA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/AB 348/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1037/2021. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2021 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE ASSENTO NA AMBULÂNCIA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/AB 348/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1037/2021. 300,00
16/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE ASSENTO NA AMBULÂNCIA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/AB 348/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1037/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 997 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 300,00
18/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003775/2021 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00