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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3820 Data de lançamento: 09/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CENTRAL ALARME, MÓDULO, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, MÓDULOS E CABOS DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 391/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1078/2021. 2.452,45 2.452,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2021 OUTROS, CENTRAL ALARME, MÓDULO, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, MÓDULOS E CABOS DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 391/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1078/2021. 2.452,45
11/03/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, MÓDULOS E CABOS DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 391/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1078/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1894/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.433,27
11/03/2021 ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 422/2021. -1.019,18
15/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003820/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 1.433,27
TOTAL 1.433,27 1.433,27 1.433,27
SALDO A PAGAR 0,00