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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 383 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 Prefeitura Municipal: Internet simétrica inicial de 200 MB, com garantia mínima de 100% (cem por cento), 07 (sete endereço de IP (Protocolo Internet) válidos, disponível 24 horas por dia 7 dias da semana, a ser instalado no Prédio da Prefeitura, atendido via Fibra Óptica. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 5.013,22 POR LOCA 5.013,22 45.118,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 Prefeitura Municipal: Internet simétrica inicial de 200 MB, com garantia mínima de 100% (cem por cento), 07 (sete endereço de IP (Protocolo Internet) válidos, disponível 24 horas por dia 7 dias da semana, a ser instalado no Prédio da Prefeitura, atendido via Fibra Óptica. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 5.013,22 POR LOCAL. VIGÊNIA 09/10/2021. 45.118,98
29/01/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET,COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL: INTERNET SIMÉTRICA INICIAL DE 200 MB, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100% , 07 ENDEREÇO DE IP VÁLIDOS A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, ATENDIDO VIA FIBRA ÓPTICA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12413 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2021. 5.013,22
08/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET,COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL: INTERNET SIMÉTRICA INICIAL DE 200 MB, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100% , 07 ENDEREÇO DE IP VÁLIDOS A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, ATENDIDO VIA FIBRA ÓPTICA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12413 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2021 5.013,22
26/02/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/39990; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/2021. 5.013,22
15/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/39990; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/2021. 5.013,22
31/03/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET,COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA. LIQUIDADO CFME FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. MARÇO/2021. 5.013,22
15/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET,COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA. LIQUIDADO CFME FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. MARÇO/2021. 5.013,22
29/04/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET. LIQUIDADO CFE. NF Nº 109519 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. ABR/2021 5.013,22
13/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET. LIQUIDADO CFE. NF Nº 109519 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. ABR/2021 5.013,22
28/05/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 124972 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF MAIO/21. 5.013,22
08/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 124972 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF MAIO/21. 5.013,22
30/06/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET,COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL: INTERNET SIMÉTRICA INICIAL DE 200 MB, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, 07 ENDEREÇOS DE DE IP VÁLIDOS, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA, A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.LIQUIDADO CFE. NF Nº 161670 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUN/2021. 5.013,22
15/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET,COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL: INTERNET SIMÉTRICA INICIAL DE 200 MB, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, 07 ENDEREÇOS DE DE IP VÁLIDOS, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA, A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.LIQUIDADO CFE. NF Nº 161670 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO AN 5.013,22
29/07/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET,COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL: INTERNET SIMÉTRICA INICIAL DE 200 MB, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100% (CEM POR CENTO), 07 (SETE ENDEREÇO DE IP (PROTOCOLO INTERNET) VÁLIDOS, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA.LIQUIDADO CFE. NF Nº 197412 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUL/2021. 5.013,22
13/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET,COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL: INTERNET SIMÉTRICA INICIAL DE 200 MB, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100% (CEM POR CENTO), 07 (SETE ENDEREÇO DE IP (PROTOCOLO INTERNET) VÁLIDOS, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA.LIQUIDADO CFE. NF Nº 197412 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDR 5.013,22
31/08/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET,COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL: INTERNET SIMÉTRICA INICIAL DE 200 MB, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100% (CEM POR CENTO), 07 (SETE ENDEREÇO DE IP (PROTOCOLO INTERNET) VÁLIDOS, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA.LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 14990 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.AGO/21. 5.013,22
15/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET,COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL: INTERNET SIMÉTRICA INICIAL DE 200 MB, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100% (CEM POR CENTO), 07 (SETE ENDEREÇO DE IP (PROTOCOLO INTERNET) VÁLIDOS, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA.LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 14990 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO A 5.013,22
29/09/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/230097; 656877; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SET/21. 5.013,22
07/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/230097; 656877; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SET/21. 5.013,22
TOTAL 45.118,98 45.118,98 45.118,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.