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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3884 Data de lançamento: 11/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR R EFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 377/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1114/2021. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR R EFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 377/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1114/2021. 50,00
16/03/2021 VALOR R EFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 377/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1114/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 6841 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 50,00
18/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003884/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00