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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019

Dados do Empenho
Número do empenho: 3898 Data de lançamento: 11/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA 15 PORTAS E MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 402/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1126/2021. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2021 SERVIÇO PINTURA 15 PORTAS E MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 402/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1126/2021. 1.500,00
18/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 402/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1126/2021.LIQUIDDAO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.500,00
22/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003898/2021 CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 - 28799 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00