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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019

Dados do Empenho
Número do empenho: 3902 Data de lançamento: 11/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 412/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1130/2021. 860,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 412/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1130/2021. 860,00
16/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 412/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1130/2021. LIQUIDADO CFME NF 006/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 860,00
22/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003902/2021 CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 - 28799 860,00
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00