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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3956 Data de lançamento: 12/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PISO + CONVIVÊNCIA)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Agulha de máquina de costura 90/14 1,50 90,00
50.00 Feltro grosso santa fé, 1,40m de largura, 60% fibr 11,16 558,00
25.00 Fibra siliconizada pacote 1kg. 26,69 667,25
35.00 Linhas de costura reta 3,89 136,15
30.00 Peças de viés largo 7,29 218,70
100.00 Argolas acrílicas, 100 mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO NAS OFICINAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 013/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2020 E MEMORANDO AS Nº 095/2021. 1,20 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2021 Agulha de máquina de costura 90/14 Feltro grosso santa fé, 1,40m de largura, 60% fibr Fibra siliconizada pacote 1kg. Linhas de costura reta Peças de viés largo Argolas acrílicas, 100 mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO NAS OFICINAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 013/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2020 E MEMORANDO AS Nº 095/2021. 1.790,10
18/03/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO NAS OFICINAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 013/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2020 E MEMORANDO AS Nº 095/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4699 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.790,10
24/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003956/2021 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA - 24031 1.790,10
TOTAL 1.790,10 1.790,10 1.790,10
SALDO A PAGAR 0,00