| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VITOR STEFANELLO DE FREITAS 00895422077 |
| Número do empenho: | 3987 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCA BORRACHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 308/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1193/2021. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | SERVIÇO TROCA BORRACHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 308/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1193/2021. | 200,00 | ||
| 07/04/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 308/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1193/2021. LIQUIDADO CFME NF 024/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 200,00 | ||
| 12/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003987/2021 VITOR STEFANELLO DE FREITAS 00895422077 - 29460 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||