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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4106 Data de lançamento: 17/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDOS SS/AB 392, 393, 394 E 395/2021 E ORDEM DE COMPRA 1235/2021. 259,40 259,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2021 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDOS SS/AB 392, 393, 394 E 395/2021 E ORDEM DE COMPRA 1235/2021. 259,40
22/03/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDOS SS/AB 392, 393, 394 E 395/2021 E ORDEM DE COMPRA 1235/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 75297 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 259,40
23/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004106/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 259,40
TOTAL 259,40 259,40 259,40
SALDO A PAGAR 0,00