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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4115 Data de lançamento: 17/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, REGULADOR, PLACA, ROLAMENTOR, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA IRM 1364, FROTA 138, CFME MEMORANDO INTERNO 399/2021 E ORDEM DE COMPRA 1244/2021. 1.235,00 1.235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2021 PEÇAS, REGULADOR, PLACA, ROLAMENTOR, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA IRM 1364, FROTA 138, CFME MEMORANDO INTERNO 399/2021 E ORDEM DE COMPRA 1244/2021. 1.235,00
24/03/2021 PEÇAS, REGULADOR, PLAVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA IRM 1364, FROTA 138, CFME MEMORANDO INTERNO 399/2021 E ORDEM DE COMPRA 1244/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 825 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 1.235,00
26/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004115/2021 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 1.235,00
TOTAL 1.235,00 1.235,00 1.235,00
SALDO A PAGAR 0,00