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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4189 Data de lançamento: 22/03/2021
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO RENOVAÇAO DE SEGURO VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 435/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1284/2021. 3.246,94 3.246,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2021 SERVIÇO RENOVAÇAO DE SEGURO VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 435/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1284/2021. 3.246,94
24/03/2021 SERVIÇO RENOVAÇAO DE SEGURO vALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 435/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1284/2021. LIQUIDADO CFME BOLETO ANEXO E ATESTADO PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 3.246,94
25/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004189/2021 ESSOR SEGUROS S A - 22318 3.246,94
TOTAL 3.246,94 3.246,94 3.246,94
SALDO A PAGAR 0,00