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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4192 Data de lançamento: 22/03/2021
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO RENOVAÇAO DE SEGURO VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 437/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1286/2021. 3.453,77 3.453,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2021 SERVIÇO RENOVAÇAO DE SEGURO VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 437/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1286/2021. 3.453,77
24/03/2021 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 437/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1286/2021. LIQUIDADO CFME BOLETO ANEXO E ATESTADO PELO SEC DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 3.453,77
25/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004192/2021 ESSOR SEGUROS S A - 22318 3.453,77
TOTAL 3.453,77 3.453,77 3.453,77
SALDO A PAGAR 0,00