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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4205 Data de lançamento: 22/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRE,GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E GUINCHO PARA O VEÍCULO DOBLÔ FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 354/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1297/2021. 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2021 SERVIÇO DE MAO DE OBRE,GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E GUINCHO PARA O VEÍCULO DOBLÔ FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 354/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1297/2021. 420,00
29/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E GUINCHO PARA O VEÍCULO DOBLÔ FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 354/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1297/2021. LIQUIDADO CFME NF 1106/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 420,00
30/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004205/2021 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00