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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4251 Data de lançamento: 23/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NOS PORTÕES DE FERRO E CORRIMÃOS METÁLICOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 436/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1332/2021. 590,00 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NOS PORTÕES DE FERRO E CORRIMÃOS METÁLICOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 436/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1332/2021. 590,00
08/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NOS PORTÕES DE FERRO E CORRIMÃOS METÁLICOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 436/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1332/2021. LIQUIDADO CFME NF 043/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 590,00
12/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004251/2021 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00