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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031

Dados do Empenho
Número do empenho: 4253 Data de lançamento: 23/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA EM TODA EXTENSÃO DA PISTA DE SKATE (100M²), CFE MEMORANDO SE 451/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1334/2021. 9.700,00 9.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2021 SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA EM TODA EXTENSÃO DA PISTA DE SKATE (100M²), CFE MEMORANDO SE 451/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1334/2021. 9.700,00
30/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA EM TODA EXTENSÃO DA PISTA DE SKATE (100M²), CFE MEMORANDO SE 451/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1334/2021. LIQUIDADO CFME NF 007/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 9.700,00
01/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004253/2021 SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031 - 28742 9.700,00
TOTAL 9.700,00 9.700,00 9.700,00
SALDO A PAGAR 0,00