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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4315 Data de lançamento: 24/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 464/2021.ORDEM DE COMPRA 1378/2021. 1.316,71 1.316,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 464/2021.ORDEM DE COMPRA 1378/2021. 1.316,71
30/03/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 464/2021.ORDEM DE COMPRA 1378/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 550/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.316,71
05/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004315/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 1.316,71
TOTAL 1.316,71 1.316,71 1.316,71
SALDO A PAGAR 0,00