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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 449 Data de lançamento: 13/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. 240,00
13/01/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES REF.JANEIRO/2021. 20,00
14/01/2021 PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES REF.JANEIRO/2021. 20,00
09/02/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.FEVEREIRO/2021. 20,00
10/02/2021 PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.FEVEREIRO/2021. 20,00
01/03/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.MARÇO/2021. 20,00
05/03/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311386 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.MARÇO/2021. 20,00
31/03/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. REF ABRIL/21. 20,00
09/04/2021 PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. REF ABRIL/21. 20,00
03/05/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. MAIO/2021. 20,00
10/05/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. MAIO/2021. 20,00
01/06/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTÔNIO C. URNAU. REF JUNHO/21. 20,00
08/06/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTÔNIO C. URNAU. REF JUNHO/21. 20,00
01/07/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. JULHO/21. 20,00
09/07/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. JULHO/21. 20,00
29/07/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. AGOSTO/2021. 20,00
02/08/2021 PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. AGOSTO/2021. 20,00
31/08/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. AGOSTO/21. 20,00
02/09/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. AGOSTO/21. 20,00
29/09/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. OUTUBRO/2021. 20,00
01/10/2021 PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. OUTUBRO/2021. 20,00
27/10/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. NOV/21. 20,00
03/11/2021 PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº05/2021 E 001/2021-SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. NOV/21. 20,00
29/11/2021 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU. REF DEZEMBRO/21 20,00
02/12/2021 PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU. REF NOVEMBRO/21 20,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00