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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 10:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ESTEVAN SCARSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 459 Data de lançamento: 13/01/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CONTROLADORIA
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA SEDE DA DIGIFRED-RS, NO DIA 14/01/2021, EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, CFE MEMORANDO SAP 010/2021. 172,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2021 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA SEDE DA DIGIFRED-RS, NO DIA 14/01/2021, EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, CFE MEMORANDO SAP 010/2021. 172,00
13/01/2021 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA SEDE DA DIGIFRED-RS, NO DIA 14/01/2021, EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, CFE MEMORANDO SAP 010/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 172,00
15/01/2021 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO -86,00
15/01/2021 ESTORNO PARCIAL CFE COMPROVAÇÃO DE VIAGEM -86,00
19/01/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000459/2021 ESTEVAN SCARSI - 4124 86,00
TOTAL 86,00 86,00 86,00
SALDO A PAGAR 0,00