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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 465 Data de lançamento: 13/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO CLIMATIZADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CLIMATIZADOR DA SALA DE AGENDAMENTOS, CFE MEMORANDO SS/AB 020/2021. ORDEM DE SERVIÇO 14/2021. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO CLIMATIZADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CLIMATIZADOR DA SALA DE AGENDAMENTOS, CFE MEMORANDO SS/AB 020/2021. ORDEM DE SERVIÇO 14/2021. 50,00
15/01/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CLIMATIZADOR DA SALA DE AGENDAMENTOS, CFE MEMORANDO SS/AB 020/2021. ORDEM DE SERVIÇO 14/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 1170 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 50,00
21/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000465/2021 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00