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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VIEMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4861 Data de lançamento: 25/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO XEROX PHASER 3260 VALOR REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 423/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1400/2021. 495,00 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO XEROX PHASER 3260 VALOR REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 423/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1400/2021. 495,00
29/03/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO XEROX PHASER 3260 VALOR REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 423/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1400/2021.LIQUIDADO CFE. NF. 356 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 495,00
06/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004861/2021 VIEMATICA LTDA ME - 12385 495,00
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00