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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4869 Data de lançamento: 25/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTRO ÓLEO, COMB., AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA VTR ABT F600 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 031/4ºPelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 1394/2021. 226,80 226,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2021 PEÇAS, FILTRO ÓLEO, COMB., AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA VTR ABT F600 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 031/4ºPelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 1394/2021. 226,80
12/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA VTR ABT F600 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 031/4ºPelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 1394/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2457 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT RICARDO GASTRING. 226,80
14/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004869/2021 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 226,80
TOTAL 226,80 226,80 226,80
SALDO A PAGAR 0,00