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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4875 Data de lançamento: 25/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 432/2021 E ORDEM DE COMPRA 1398/2021. 232,45 232,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 432/2021 E ORDEM DE COMPRA 1398/2021. 232,45
29/03/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 432/2021 E ORDEM DE COMPRA 1398/2021.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 755521 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 232,45
31/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004875/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 232,45
TOTAL 232,45 232,45 232,45
SALDO A PAGAR 0,00