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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4891 Data de lançamento: 25/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO PINÇA FREIO,TROCA ÓLEO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 447/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1421/2021. 680,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO PINÇA FREIO,TROCA ÓLEO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 447/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1421/2021. 680,00
29/03/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO PINÇA FREIO,TROCA ÓLEO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 447/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1421/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5043 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 680,00
05/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004891/2021 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00