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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019

Dados do Empenho
Número do empenho: 4899 Data de lançamento: 25/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA HALL ENTRADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO HALL DE ENTRADA DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 474/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1426/2021. 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2021 SERVIÇO PINTURA HALL ENTRADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO HALL DE ENTRADA DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 474/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1426/2021. 750,00
07/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO HALL DE ENTRADA DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 474/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1426/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 750,00
09/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004899/2021 CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 - 28799 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00