| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 |
| Número do empenho: | 4899 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PINTURA HALL ENTRADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO HALL DE ENTRADA DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 474/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1426/2021. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | SERVIÇO PINTURA HALL ENTRADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO HALL DE ENTRADA DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 474/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1426/2021. | 750,00 | ||
| 07/04/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO HALL DE ENTRADA DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 474/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1426/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 750,00 | ||
| 09/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004899/2021 CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 - 28799 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||