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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOFF FILHO 01534558020

Dados do Empenho
Número do empenho: 4920 Data de lançamento: 26/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO P/TRANSMISSAO DE LIVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 480/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1434/2021. 990,00 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2021 SERVIÇO P/TRANSMISSAO DE LIVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 480/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1434/2021. 990,00
29/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 480/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1434/2021. LIQUIDADO CFME NF 016/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 990,00
05/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004920/2021 JOSE EDUARDO KNOFF FILHO 01534558020 - 28443 990,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00