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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4922 Data de lançamento: 26/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LATA TINTA PISO CHUMBO,TINTA ACRILICA,VERNIZ 5L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 477/2021.ORDEM DE COMPRA 1436/2021. 879,00 879,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2021 LATA TINTA PISO CHUMBO,TINTA ACRILICA,VERNIZ 5L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 477/2021.ORDEM DE COMPRA 1436/2021. 879,00
30/03/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 477/2021.ORDEM DE COMPRA 1436/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 358/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 879,00
05/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004922/2021 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 879,00
TOTAL 879,00 879,00 879,00
SALDO A PAGAR 0,00