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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4962 Data de lançamento: 29/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 062/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1461/2021. 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 062/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1461/2021. 145,00
30/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 062/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1461/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº1282, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ANTONIO CARLOS URNAU. 145,00
06/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004962/2021 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00