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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4986 Data de lançamento: 29/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BATERIA 12V 7A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 7A DESTINADA PARA TROCA NO ALARME DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 138/2021.ORDEM DE COMPRA 1483/2021. 130,68 130,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2021 OUTROS, BATERIA 12V 7A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 7A DESTINADA PARA TROCA NO ALARME DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 138/2021.ORDEM DE COMPRA 1483/2021. 130,68
12/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 7A DESTINADA PARA TROCA NO ALARME DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 138/2021.ORDEM DE COMPRA 1483/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1962 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE. 130,68
14/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004986/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 130,68
TOTAL 130,68 130,68 130,68
SALDO A PAGAR 0,00