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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4987 Data de lançamento: 29/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 138/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1484/2021. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 138/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1484/2021. 50,00
12/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 138/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1484/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 6960 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE. 50,00
14/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004987/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00