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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho
Número do empenho: 5003 Data de lançamento: 30/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DO TANQUE DE GASOLINA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 391/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1513/2021. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2021 SERVIÇO DE SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DO TANQUE DE GASOLINA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 391/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1513/2021. 180,00
13/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DO TANQUE DE GASOLINA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 391/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1513/2021.LIQUIDDAO CFE NF Nº 115 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 180,00
19/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005003/2021 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00