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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho
Número do empenho: 5004 Data de lançamento: 30/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MONTAGEM/TROCA/CONSERTO DE PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FORD FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 390/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1514/2021. 340,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2021 SERVIÇO DE MONTAGEM/TROCA/CONSERTO DE PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FORD FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 390/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1514/2021. 340,00
30/04/2021 SERVIÇO DE MONTAGEM/TROCA/CONSERTO DE PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FORD FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 390/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1514/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 049 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 340,00
06/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005004/2021 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00