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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 5007 Data de lançamento: 30/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE HIDRÁULICA (RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MICTÓRIO)NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 386/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1517/2021. 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2021 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE HIDRÁULICA (RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MICTÓRIO)NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 386/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1517/2021. 900,00
31/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE HIDRÁULICA (RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MICTÓRIO)NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 386/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1517/2021. LIQUIDADO CFME NF 204/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 900,00
08/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005007/2021 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00