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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EDUARDO VOGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 505 Data de lançamento: 14/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, FONTE ATX 230 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX 230W DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 004/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 55/2021. 130,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2021 OUTROS, FONTE ATX 230 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX 230W DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 004/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 55/2021. 260,00
03/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX 230W DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 004/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 55/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 194/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SARGENTO ADÉLCIO DA ROSA. 260,00
09/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000505/2021 EDUARDO VOGEL - 18609 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00