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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 508 Data de lançamento: 14/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CARTUCHO TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 003/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 54/2021. 290,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2021 OUTROS, CARTUCHO TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 003/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 54/2021. 290,00
09/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 003/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 54/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 032987365/2021 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA. 290,00
12/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000508/2021 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00