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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5133 Data de lançamento: 31/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
34.00 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS AO COVID-19 NO FERIADO DE PÁSCOA ATRAVÉS DE 34 HORAS DE CARRO SOM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 482/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1522/2021. 30,00 1.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2021 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS AO COVID-19 NO FERIADO DE PÁSCOA ATRAVÉS DE 34 HORAS DE CARRO SOM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 482/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1522/2021. 1.020,00
31/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS AO COVID-19 NO FERIADO DE PÁSCOA ATRAVÉS DE 34 HORAS DE CARRO SOM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 482/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1522/2021. LIQUIDADO CFME NF 362/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. 1.020,00
07/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005133/2021 VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917 1.020,00
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00