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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5139 Data de lançamento: 31/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IVP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 484/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1527/2021. 135,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IVP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 484/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1527/2021. 135,00
08/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IVP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 484/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1527/2021. LIQUIDADO CFME NF 464/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANE M. DIESEL. 135,00
14/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005139/2021 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00