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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075

Dados do Empenho
Número do empenho: 5142 Data de lançamento: 31/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 395/2021.ORDEM DE COMPRA 1530/2021. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2021 PEÇAS, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 395/2021.ORDEM DE COMPRA 1530/2021. 45,00
08/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 395/2021.ORDEM DE COMPRA 1530/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 033860874/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 45,00
12/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005142/2021 LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00