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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5152 Data de lançamento: 31/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Nebulizador. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADORES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2021, MEMORANDO SS/AB 457/2021. 129,95 649,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2021 Nebulizador. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADORES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2021, MEMORANDO SS/AB 457/2021. 649,75
07/05/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADORES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2021, MEMORANDO SS/AB 457/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2629 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. 649,75
12/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005152/2021 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21589 649,75
TOTAL 649,75 649,75 649,75
SALDO A PAGAR 0,00