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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033

Dados do Empenho
Número do empenho: 5354 Data de lançamento: 01/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG140, FRTOA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 402/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1558/2021. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2021 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG140, FRTOA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 402/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1558/2021. 1.200,00
26/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG140, FRTOA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 402/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1558/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº 10, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 1.200,00
29/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005354/2021 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00