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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5357 Data de lançamento: 01/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,BATERIA 12V,SENSOR PASSIVO IVP3000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ALARME DA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 488/2021.ORDEM DE COMPRA 1566/2021. 247,68 247,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2021 PEÇAS,BATERIA 12V,SENSOR PASSIVO IVP3000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ALARME DA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 488/2021.ORDEM DE COMPRA 1566/2021. 247,68
19/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ALARME DA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 488/2021.ORDEM DE COMPRA 1566/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE N° 1985, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 247,68
23/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005357/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 247,68
TOTAL 247,68 247,68 247,68
SALDO A PAGAR 0,00