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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087

Dados do Empenho
Número do empenho: 5373 Data de lançamento: 06/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CONSTRUÇÃO PRATELEIRAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTES E PRATELEIRAS NA SALA DOS MOTORISTAS DO POSTÃO , CFE MEMORANDO SS/AB 496/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1584/2021. 725,00 725,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2021 SERVIÇO CONSTRUÇÃO PRATELEIRAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTES E PRATELEIRAS NA SALA DOS MOTORISTAS DO POSTÃO , CFE MEMORANDO SS/AB 496/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1584/2021. 725,00
09/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTES E PRATELEIRAS NA SALA DOS MOTORISTAS DO POSTÃO , CFE MEMORANDO SS/AB 496/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1584/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 725,00
14/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005373/2021 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 - 26151 725,00
TOTAL 725,00 725,00 725,00
SALDO A PAGAR 0,00