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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5382 Data de lançamento: 06/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, TONER MTL-D111 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA IMPRESSORA DA EMEI ALICE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 482/2021 E ORDEM DE COMPRA 1578/2021. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2021 OUTROS, TONER MTL-D111 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA IMPRESSORA DA EMEI ALICE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 482/2021 E ORDEM DE COMPRA 1578/2021. 90,00
09/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA IMPRESSORA DA EMEI ALICE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 482/2021 E ORDEM DE COMPRA 1578/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 033.969.056 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 90,00
16/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005382/2021 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00