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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5399 Data de lançamento: 07/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO GEOMETRIA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FROTA 181, SPIN 1.8 LTZ, PLACA IWH 5492, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 148/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1601/2021. 1.090,00 1.090,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2021 SERVIÇO GEOMETRIA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FROTA 181, SPIN 1.8 LTZ, PLACA IWH 5492, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 148/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1601/2021. 1.090,00
13/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FROTA 181, SPIN 1.8 LTZ, PLACA IWH 5492, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 148/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1601/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº 1122, ANEXA A ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA RITTER GRAVE. 1.090,00
16/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005399/2021 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 1.090,00
TOTAL 1.090,00 1.090,00 1.090,00
SALDO A PAGAR 0,00