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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5402 Data de lançamento: 07/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DAS CALÇADAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 493/2021 E ORDEM DE COMPRA 1604/2021. 1.031,70 1.031,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DAS CALÇADAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 493/2021 E ORDEM DE COMPRA 1604/2021. 1.031,70
08/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DAS CALÇADAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 493/2021 E ORDEM DE COMPRA 1604/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 2141/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.031,70
19/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005402/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 1.031,70
TOTAL 1.031,70 1.031,70 1.031,70
SALDO A PAGAR 0,00