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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5421 Data de lançamento: 07/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ FOTOCELULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 410/2021 E ORDEM DE COMPRA 1615/2021. 88,57 2.479,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ FOTOCELULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 410/2021 E ORDEM DE COMPRA 1615/2021. 2.479,96
12/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 410/2021 E ORDEM DE COMPRA 1615/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 2.479,96
14/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005421/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 2.479,96
TOTAL 2.479,96 2.479,96 2.479,96
SALDO A PAGAR 0,00